市国资委监督科到大横琴集团调研内部审计工作
发表时间:2023-06-16
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为加强对市属企业内部审计工作的监督指导,6月14日下午,市国资委监督科科长张艳娇带队到大横琴集团开展内部审计调研工作,大横琴集团党委委员、纪委书记钟丽红,集团董事、财务总监谢岚,审计部负责人戴睿及相关审计工作人员参加了座谈会议。

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会上,张艳娇科长听取了大横琴集团审计部关于内部审计体系建设情况、内部审计业务开展情况汇报,并开展了深入探讨及交流,重点了解了审计共享服务中心的组织管理模式、审计结果的运用情况,以及人才培养机制等方面工作内容。

张艳娇对大横琴集团内部审计工作给予充分肯定:一是重视内部审计工作,由董事长直接分管、纪委书记协助分管,充分保障了内部审计的独立性,营造了良好的内部审计工作环境;二是先行先试,优化审计资源配置,在上半年成立了审计共享服务中心,实现了集团直管,全集团审计工作“一盘棋”模式有效保障审计权威性和落实审计全覆盖;三是建立长效机制,做好审计后半篇文章,大横琴集团标准化、结构化、数智化的审计成果风险运用模式为珠海市国有企业促进管理提升的标杆项目;四是创新的审计人员培养体系,构建了从审计知识、审计技能、审计能力、审计思维到审计价值观的审计素质模式,通过岗位培训(OJT)计划,快速完成审计人员从知识积累、技能训练、能力提升、思维定式到价值形成的转化,进一步保障审计质量。

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最后,张艳娇表示希望大横琴集团内部审计团队能够保持先进,继续做实审计研究,不断总结经验,持续提升内部审计管理水平。业务开展过程注重事前和事中控制,坚持监督和服务并重的理念,从企业价值“守护者”向企业价值“提升者”转型,促进业务发展、安全经营,实现国有资产保值增值,为大横琴集团高质量发展保驾护航。